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今年以来,镇平县审计局把审计规范化建设作为加强审计质量建设的着力点,不断健全完善审计内部管理制度,提升依法审计、依法监督的水平,在推进审计工作全面发展中实现了“一促进一提高”。
在严格执行审计准则、审计质量控制条例、审计项目操作规程等法规制度的同时,制定印发了《镇平县审计局项目五级审理工作办法》,在审计组拟定审计报告征求意见稿前更加注重项目部门复核和项目法制审理,防止审计事项和审计程序缺失,定性法规使用不当等审计质量问题的发生。同时制定审计项目《提交审计业务会议议题表》,改进和完善审计业务会议提交审议制度,坚持集体审定有关审计事项、审计报告、慎重作出审计决定,保障审计执法中的集思广益和民主集中制的落实。
通过健全完善制度规定,把审计业务操作及复核审理建立在一个统一规范的平台上,减少和杜绝随意性,为提高审计质量和效率提供了有力支撑。同时也加强了重大审计事项的事前、事中和事后审定,突出程序与实体并重的审计监督理念,增强从审计过程到审计结果落实整个流程监督的完整性和一体性,形成审计项目质量全过程控制。
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